2008年5月22日 財會[2008]7號
中(zhong)(zhong)直(zhi)管(guan)(guan)理(li)局(ju)(ju)(ju),鐵道(dao)部,國(guo)管(guan)(guan)局(ju)(ju)(ju),總后(hou)勤部,武警(jing)總部,各(ge)省、自(zi)治(zhi)(zhi)區(qu)、直(zhi)轄(xia)市、計(ji)(ji)劃單(dan)列市財政廳(局(ju)(ju)(ju))、審計(ji)(ji)廳(局(ju)(ju)(ju)),新疆生產(chan)建設兵團(tuan)財務局(ju)(ju)(ju)、審計(ji)(ji)局(ju)(ju)(ju),中(zhong)(zhong)國(guo)證監會(hui)各(ge)省、自(zi)治(zhi)(zhi)區(qu)、直(zhi)轄(xia)市、計(ji)(ji)劃單(dan)列市監管(guan)(guan)局(ju)(ju)(ju),中(zhong)(zhong)國(guo)證監會(hui)上海、深(shen)圳(zhen)專員辦(ban),各(ge)保監局(ju)(ju)(ju)、保險公(gong)司,各(ge)銀監局(ju)(ju)(ju)、政策(ce)性銀行、國(guo)有(you)商(shang)業銀行、股份制商(shang)業銀行、郵政儲蓄(xu)銀行、資產(chan)管(guan)(guan)理(li)公(gong)司,各(ge)省級農村信(xin)(xin)用(yong)聯(lian)社(she),銀監會(hui)直(zhi)接管(guan)(guan)理(li)的信(xin)(xin)托公(gong)司、財務公(gong)司、租賃公(gong)司,有(you)關中(zhong)(zhong)央管(guan)(guan)理(li)企(qi)業:
為了加強和規范企業內部控制,提高企業經營管理水平和風險防范能力,促進企業可持續發展,維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益,根據國家有關法律法規,財政部會同證監會、審計署、銀監會、保監會制定了《企業內部控制基本規范》,現予印發,自2009年7月1日起在上市公司范圍內施行,鼓勵非上市的大中型企業執行。執行本規范的上市公司,應當對本公司內部控制的有效性進行自我評價,披露年度自我評價報告,并可聘請具有證券、期貨業務資格的會計師事務所對內部控制的有效性進行審計。
執行中(zhong)有何問題,請及時反饋我們。
附(fu)件:企業(ye)內部(bu)控制基(ji)本(ben)規范